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审计处

发布时间:2019-10-17 14:45:51 访问量:

负责制定医院内部审计、合同管理的规章制度;落实医院大额资金支付审核,对医院财务收支和经济活动的情况进行必要监督;参与起草、审查医院重大经济合同(设备购置、药品采购、总务物品及信息物资采购),负责医院基本建设投资、修缮工程项目的审计;参与医院重大科研经费使用情况审计;负责内部控制建设工作,协调各部门建立健全内部控制制度、完善内部控制体系、组织撰写内部控制报告等。